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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 159.629.351
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.962.230
IVA
₲ 145.117.592

Retención DNCP
₲ 563.056
Retención IVA
₲ 4.353.528
Retención Renta
₲ 4.353.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
169-2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167932
Monto Contrato
₲ 365.875.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.478.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.231.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344814
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac