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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0017492
Monto de la Factura
₲ 188.550.000
Nro. de Orden de Pago
1668
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.086.842
IVA
₲ 17.140.909

Retención DNCP
₲ 665.067
Retención IVA
₲ 5.142.273
Retención Renta
₲ 5.142.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.513.545

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
092/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167417
Monto Contrato
₲ 188.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.086.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TRAJES ALUMINIZADOS PARA BOMBERO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac