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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 174.056.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.948.093
IVA
₲ 15.823.273

Retención DNCP
₲ 613.943
Retención IVA
₲ 4.746.982
Retención Renta
₲ 4.746.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMILCAR HERNAN OVANDO RAMOS
RUC
3203241-2
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167143
Monto Contrato
₲ 370.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.238.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344815
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TORRE DE ANTENAS Y SISTEMA DE ENERGÍA DE RESPALDO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac