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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-005520
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.620.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            388
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-08-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.168.082
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.692.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 105.555
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 807.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 538.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FELIPE AGHEMO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002987-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            018/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-13-72715
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 233.360.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 233.360.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 221.921.118
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            253984
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MUEBLES
        
                                    Convocante
                            
            Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Cordillera
        