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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 41.223.600
Nro. de Orden de Pago
3750
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.141.238
IVA
₲ 1.256.236

Retención DNCP
₲ 49.244
Retención IVA
₲ 376.871
Retención Renta
₲ 251.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82056
Monto Contrato
₲ 350.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.775.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.983.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia