Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 38.934.000
Nro. de Orden de Pago
12328
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.473.865
IVA
₲ 2.626.364

Retención DNCP
₲ 102.953
Retención IVA
₲ 787.909
Retención Renta
₲ 525.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82056
Monto Contrato
₲ 350.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.775.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.983.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia