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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 23.525.000
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.371.847
IVA
₲ 2.138.636

Retención DNCP
₲ 83.835
Retención IVA
₲ 641.591
Retención Renta
₲ 427.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-83009
Monto Contrato
₲ 116.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.739.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción