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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001028
Monto de la Factura
₲ 22.386.000
Nro. de Orden de Pago
11434
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.197
IVA
₲ 46.000

Retención DNCP
₲ 1.803
Retención IVA
₲ 13.800
Retención Renta
₲ 9.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80748
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.278.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.295.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256796
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia