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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001019
Monto de la Factura
₲ 10.553.000
Nro. de Orden de Pago
8370
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.035.711
IVA
₲ 959.364

Retención DNCP
₲ 37.607
Retención IVA
₲ 287.809
Retención Renta
₲ 191.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80748
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.278.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.295.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256796
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia