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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001011
Monto de la Factura
₲ 16.544.000
Nro. de Orden de Pago
6873
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.733.043
IVA
₲ 1.504.000

Retención DNCP
₲ 58.957
Retención IVA
₲ 451.200
Retención Renta
₲ 300.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80748
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.278.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.295.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256796
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia