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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0030397
Monto de la Factura
₲ 30.024.000
Nro. de Orden de Pago
13439
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.552.277
IVA
₲ 2.729.455
Retención DNCP
₲ 106.995
Retención IVA
₲ 818.837
Retención Renta
₲ 545.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80920
Monto Contrato
₲ 355.939.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.129.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.349.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
