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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0030634
Monto de la Factura
₲ 19.674.370
Nro. de Orden de Pago
13440
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.840.134
IVA
₲ 1.705.427
Retención DNCP
₲ 66.853
Retención IVA
₲ 511.628
Retención Renta
₲ 341.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80920
Monto Contrato
₲ 355.939.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.129.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.349.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
