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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000131
Monto de la Factura
₲ 17.514.800
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.656.257
IVA
₲ 1.592.254
Retención DNCP
₲ 62.416
Retención IVA
₲ 477.676
Retención Renta
₲ 318.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-76699
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.111.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.381.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257276
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay