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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004095
Nro. de Timbrado
11627872
Monto de la Factura
₲ 213.000.000
Nro. de Orden de Pago
8037
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.630.509
IVA
₲ 19.363.636

Retención DNCP
₲ 751.309
Retención IVA
₲ 5.809.091
Retención Renta
₲ 5.809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-179178
Monto Contrato
₲ 710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.100.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.768.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360432
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LOS SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (STORAGE) Y CONMUTADOR DE RED (SWITCH) DE LA MARCA IBM/LENOVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia