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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003730
Nro. de Timbrado
13615295
Monto de la Factura
₲ 284.000.000
Nro. de Orden de Pago
14042
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.876.836
IVA
₲ 6.454.545

Retención DNCP
₲ 250.436
Retención IVA
₲ 1.936.364
Retención Renta
₲ 1.936.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-179178
Monto Contrato
₲ 710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.100.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.768.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360432
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LOS SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (STORAGE) Y CONMUTADOR DE RED (SWITCH) DE LA MARCA IBM/LENOVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia