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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000730
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14075897
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2746
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-09-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-09-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-09-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.832.163
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.045.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 40.564
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 313.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 313.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOMOPY S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80070698-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            46/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-19-180560
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 110.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 108.563.208
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 103.522.514
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            368903
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Palacio de Justicia de Caazapá
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa
        