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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013319
Nro. de Timbrado
80013316
Monto de la Factura
₲ 116.000.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.263.563
IVA
₲ 10.545.455

Retención DNCP
₲ 409.164
Retención IVA
₲ 3.163.637
Retención Renta
₲ 3.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-180924
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.263.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E IMPRESORAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera