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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010703
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.545
IVA
₲ 95.455

Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 28.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
560
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172883
Monto Contrato
₲ 84.045.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.553.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.312.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358824
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2019 "Adquisición de papel con criterio de sustentabilidad, cartón e impresos por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana