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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            005-001-0102420
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14982319
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.866.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            281
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-04-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 31.899.309
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.078.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 119.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 923.618
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 923.618
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KUATIAPO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80018186-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            559
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-19-173651
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 338.705.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 246.039.200
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 231.923.021
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358824
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CO N° 02/2019 "Adquisición de papel con criterio de sustentabilidad, cartón e impresos por SBE"
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
        