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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000462
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 5.948.203
Nro. de Orden de Pago
5819
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.602.774
IVA
₲ 540.746

Retención DNCP
₲ 20.981
Retención IVA
₲ 162.224
Retención Renta
₲ 162.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-168874
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.753.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.280.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345084
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia