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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001649
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 8.015.539
Nro. de Orden de Pago
15195
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.768.660
IVA
₲ 728.685
Retención DNCP
₲ 28.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 218.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-168874
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.753.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.280.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345084
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia