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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003627
Nro. de Timbrado
16019092
Monto de la Factura
₲ 4.488.000
Nro. de Orden de Pago
2423
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.227.370
IVA
₲ 408.000

Retención DNCP
₲ 15.830
Retención IVA
₲ 122.400
Retención Renta
₲ 122.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-184951
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.159.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.479.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360209
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia