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Datos del Pago

Nro. de Factura
7324/7325/7326/7327
Nro. de Timbrado
12664358
Monto de la Factura
₲ 24.899.250
Nro. de Orden de Pago
3642
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.684.324
IVA
₲ 2.263.568

Retención DNCP
₲ 88.812
Retención IVA
₲ 672.995
Retención Renta
₲ 453.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158958
Monto Contrato
₲ 619.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.334.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.461.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta