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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000717
Nro. de Timbrado
13226489
Monto de la Factura
₲ 184.000
Nro. de Orden de Pago
3744
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.299
IVA
₲ 16.727

Retención DNCP
₲ 701
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158920
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.068.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.605.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta