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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030274
Nro. de Timbrado
12823625
Monto de la Factura
₲ 646.687.000
Nro. de Orden de Pago
56453
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.132.123
IVA
₲ 58.789.727

Retención DNCP
₲ 2.281.041
Retención IVA
₲ 17.636.918
Retención Renta
₲ 17.636.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-166918
Monto Contrato
₲ 773.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.541.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.619.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidad hidráulica con sus accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap