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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
55662
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-157916
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.968.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.676.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341203
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales para Administración de Archivos, Digitalización y Guarda de Documentos en la modaldidad de contrato abierto
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap