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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
12938774
Monto de la Factura
₲ 105.600.000
Nro. de Orden de Pago
56028
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.467.520
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 372.480
Retención IVA
₲ 2.880.000
Retención Renta
₲ 2.880.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-157916
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.968.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.676.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341203
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales para Administración de Archivos, Digitalización y Guarda de Documentos en la modaldidad de contrato abierto
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap