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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000176
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.503.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500004578
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.232.450
        
                                    IVA
                            
            ₲ 773.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.920
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 231.900
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS ESTIBEN BENITEZ PAREDES
        
                                    RUC
                            
            3011688-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            9118
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25002-23-230001
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 102.036.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 101.943.240
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 98.789.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420118
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            lco1187/2022_Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Unidad Operativa de Contrataciones de la ANDE, para el apoyo en la Gestión Administrativa del "Programa de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad y de Modernización de la Gestión de la Distribución de la República del Paraguay", financiado a través del Préstamo de la Corporación Andina de Fomento - CFA 11652
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y DE MODERNIZACION DE LA GESTION DE LA DISTRIBUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
        