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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0008310
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.310.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000001600
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 36.636.920
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.573.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 137.228
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.072.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.429.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            726763-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            9366
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25002-23-235869
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 430.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 296.877.228
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 276.932.935
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425281
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lco1208/2023_Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        