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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002654
Monto de la Factura
₲ 23.687.100
Nro. de Orden de Pago
4773
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.526.001
IVA
₲ 2.153.373

Retención DNCP
₲ 84.412
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 430.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-79571
Monto Contrato
₲ 92.944.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.409.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.388.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL, TINTA Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel