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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008732
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11299374
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.680.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            27077
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.597.650
        
                                    IVA
                            
            ₲ 152.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.987
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 45.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 30.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
        
                                    RUC
                            
            701932-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/LCO/22/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28004-16-130199
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 126.159.192
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 107.020.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 101.774.075
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            306954
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        