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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002163/4
Nro. de Timbrado
1299374
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. de Orden de Pago
30415
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.788
IVA
₲ 304.546

Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 60.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-123184
Monto Contrato
₲ 121.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.446.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300697
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de aire, muebles, equipos informaticos y Fotocopiadora AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado