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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002603 al 608
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.220.000
Nro. de Orden de Pago
35761
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.626.497
IVA
₲ 929.091

Retención DNCP
₲ 36.049
Retención IVA
₲ 278.727
Retención Renta
₲ 278.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-123184
Monto Contrato
₲ 121.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.446.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300697
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de aire, muebles, equipos informaticos y Fotocopiadora AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado