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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0029748
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            112993374
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.250.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            30418
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-11-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.992.654
        
                                    IVA
                            
            ₲ 477.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.709
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 143.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 95.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/LCO/01/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28004-16-120583
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 63.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 63.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 59.911.848
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300754
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            IMPRESIÓN DE REVISTAS Y ANUARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        