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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003309
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13634579
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.100.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            218
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-09-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-09-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-09-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.978.047
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.407
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COEFICIENTE S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80019303-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            005-2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-20-186393
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 450.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 197.893.742
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 197.513.479
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            372056
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS - PLURIANUAL 2020, 2021 y 2022 - AD REFERÉNDUM 2020.-
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
        