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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042268
Nro. de Timbrado
15016939
Monto de la Factura
₲ 11.889.620
Nro. de Orden de Pago
3358
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.419.455
IVA
₲ 253.060

Retención DNCP
₲ 45.150
Retención IVA
₲ 75.918
Retención Renta
₲ 349.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188608
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.865.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.691.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria