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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 15.715.200
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.943.726
IVA
₲ 1.428.655

Retención DNCP
₲ 57.146
Retención IVA
₲ 428.597
Retención Renta
₲ 285.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
75/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-62395
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.698.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.569.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235366
Nombre de la Licitación
LCO 31/2012-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, ALARMAS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay