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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 23.525.250
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.370.374
IVA
₲ 2.138.659

Retención DNCP
₲ 85.546
Retención IVA
₲ 641.598
Retención Renta
₲ 427.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
71/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-61646
Monto Contrato
₲ 354.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.639.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.722.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235409
Nombre de la Licitación
LCO 39/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y TRASLADO DE ARCHIVOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay