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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 2.906.860
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.160
IVA
₲ 264.260

Retención DNCP
₲ 10.570
Retención IVA
₲ 79.278
Retención Renta
₲ 52.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
72/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-62151
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.368.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.928.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235372
Nombre de la Licitación
LCO 32/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay