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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 7.078.440
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
03-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.730.952
IVA
₲ 643.495

Retención DNCP
₲ 25.740
Retención IVA
₲ 193.049
Retención Renta
₲ 128.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
72/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-62151
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.368.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.928.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235372
Nombre de la Licitación
LCO 32/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay