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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000314
Nro. de Timbrado
12460144
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
2481
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.793
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 21.025
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 107.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-148816
Monto Contrato
₲ 154.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.021.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn