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Datos del Pago

Nro. de Factura
0000003/10
Monto de la Factura
₲ 95.756.100
Nro. de Orden de Pago
2469
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.414.799
IVA
₲ 7.567.367

Retención DNCP
₲ 341.301
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-72670
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.855.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.786.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servico de Ceremonial para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central