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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015025
Monto de la Factura
₲ 27.861.705
Nro. de Orden de Pago
34570
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.243.697
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.276
Retención IVA
₲ 759.866
Retención Renta
₲ 759.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-156634
Monto Contrato
₲ 160.125.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.078.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.779.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco