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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 38.593.870
Nro. de Orden de Pago
30569
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.702.068
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.535
Retención IVA
₲ 1.052.560
Retención Renta
₲ 701.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-155146
Monto Contrato
₲ 192.969.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.969.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.112.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco
