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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010739
Monto de la Factura
₲ 193.700
Nro. de Orden de Pago
58781
Fecha de Orden de Pago
16-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.451
IVA
₲ 17.609

Retención DNCP
₲ 683
Retención IVA
₲ 5.283
Retención Renta
₲ 5.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-172799
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.249.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.475.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARENA PARA FILTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap