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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002816
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
60494
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273

Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
109/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-180331
Monto Contrato
₲ 274.956.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.160.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.941.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357986
Nombre de la Licitación
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS GENERALES Y ALCANTARILLADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap