Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002870
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. de Orden de Pago
60874
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.836
IVA
₲ 30.000

Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
₲ 9.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
109/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-180331
Monto Contrato
₲ 274.956.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.160.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.941.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357986
Nombre de la Licitación
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS GENERALES Y ALCANTARILLADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap