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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
12566179
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.909

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN ALBERTO AGUERO DE LEON
RUC
344898-3
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CO-23029-17-140925
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.086.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330813
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Contratación de Consultores Academicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior