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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000521
Monto de la Factura
₲ 53.393.000
Nro. de Orden de Pago
2016359
Fecha de Orden de Pago
09-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.775.772
IVA
₲ 4.853.909

Retención DNCP
₲ 190.273
Retención IVA
₲ 1.456.173
Retención Renta
₲ 970.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
5899
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98632
Monto Contrato
₲ 154.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.942.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.396.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269878
Nombre de la Licitación
Lco814_Matenimiento de Extintores Portátiles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande