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Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0008455
Monto de la Factura
₲ 60.110.000
Nro. de Orden de Pago
20152365
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.163.517
IVA
₲ 5.464.545

Retención DNCP
₲ 214.210
Retención IVA
₲ 1.639.364
Retención Renta
₲ 1.092.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-95002
Monto Contrato
₲ 157.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.987.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande